当前学科:第三章审计证据
  • 题目: 问答题

      审计人员在对Z股份有限公司2013年度的财务报表进行审计,进行了下列审计程序:(1)抽样重新计算2013年度甲材料的计价是否正确;(2)资产负债表日后对大额应收账款进行函证;(3)按照Z公司内部控制规定的赊销审批手续独立执行该流程;(4)对Z公司库存现金进行监盘。要求:完成下表:

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索