当前学科:审计综合练习
  • 题目: 问答题

      C和D注册会计师负责审计Y公司2010年度财务报表,于2010年12月1日至12月15日对Y公司的相关的内部控制进行了解、测试与评价。C和D注册会计师计划实施以下程序以了解相关内部控制:
      (1)询问Y公司有关人员,并查阅相关内部控制文件;
      (2)检查内部控制生成的文件和记录。
      要求:

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