当前学科:第二章采购与付款循环的审计
  • 题目: 单选
    以下丙公司与付款交易相关的内部控制内容不符合内部控制规范的是()。

      A . A、丙公司建立了预付账款和定金的授权批准制度,加强预付账款和定金的管理
      B . B、丙公司加强应付账款和应付票据的管理,由会计部门按照约定的付款日期、折扣条件等管理应付款项
      C . C、丙公司财会部门在办理付款业务时,对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核
      D . D、丙公司按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》等有关货币资金内部控制的规定办理采购付款交易

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索