主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:内部审计基础
题目:
单选题
内部审计师在审查企业流程过程中可以采取的行动是:()
A
对流程设计中设置合理的控制点提出建议。
B
设计被审计单位控制制度。
C
代替被审计管理层做决定。
D
执行被审计单位的具体事务。
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
一个国家应选择何种经济增长方式或以何种增长方式为主,是由()决定的。
某企业有一张带息票据,票面金额为12000元,票面利率4%,出票日期6月15日,8月14日到期(共60天)。由于企业急需资金,于6月27日到银行办理贴现,银行的贴现率为6%,贴现期为48天。问题:(1)该票据的到期值是多少?(2)企业收到银行的贴现金额是多少?
在检疫中,如何处理必须扑杀的动物的同群动物?
对明确有传染性的乙型和丙型肝炎病人应当()
需求交叉价格弹性
在春运客流高峰期运力不足时,道路运输管理机构可临时调用车辆技术等级不低于三级的营运客车和社会非营运客车开行包车或者加班车。
目前并网发电的国内最大光伏项目装机容量为()。
信贷精细化管理实施方案明确了担保管理精细化要求,要求审慎把握担保方式,实施分类管理,下列表述正确的是()。
女性,62岁,曾被诊断为"轻型"糖尿病,用饮食管理即能控制血糖在"正常范围",近10天因口齿不清,在外院诊断为"脑血管意外",昏迷2天后转入本院治疗。患者入院后3天,昏迷加深,并出现局限性癫痫发作多次,应立即给予的最佳治疗为()
个人客户每日输入密码错误次数最多为几次?