当前学科:中级审计理论与实务
  • 题目: 单选题
    对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论()。

      A在审计报告中反映这一情况

      B相关内部控制不可信赖

      C采购部主任没有执行采购程序

      D可能发生多次类似采购行为

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索