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当前学科:中级审计理论与实务
题目:
单选题
对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论()。
A
在审计报告中反映这一情况
B
相关内部控制不可信赖
C
采购部主任没有执行采购程序
D
可能发生多次类似采购行为
答案:
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