A将内部审计部门的计划和资源需求报告高级管理层和审计委员会,以便他们审查和批准
B与其他内部或外部的审计和咨询服务提供者进行协调,确保适当的覆盖面,最大限度地减少重复工作
C监督组织风险管理系统的建立、管理和评价
D对管理层是否针对报告的重大风险采取了适当的行动进行跟踪检查
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