假定审计人员在对某厂内部控制制度进行调查后所编的调查表如下:
调查对象:××工厂
调查内容:银行存款的内部控制
调查日期:2001.3.4
要求:根据以下调查表,对该企业银行存款内部控制作出初步分析(内部控制薄弱环节),并提出进一步审查的意见和方案。
调查项目 | 调查结果 |
(1)银行存款的收付是否有专职出纳人员 | 有 |
(2)银行存款付款凭证是否经过审核 | 是 |
(3)签发支票的印章是否由出纳人员保管使用 | 是 |
(4)银行存款调节表是否由出纳人员编制 | 不编制 |
(5)企业与银行之间是否有未达账项 | 有 |
(6)采购人员是否允许带出空白的转账支票 | 不允许 |
(7)采购人员是否允许带出空白的现金支票 | 不允许 |
(8)是否有利用本单位银行账户代其他单位收付款项 | 有 |
(9)银行借款是否由银行存款出纳人员兼管 | 否 |
(10)银行借款的申请与归还是否需经企业负责人批准 | 是 |
答案不对?请尝试站内搜索