当前学科:信息资源管理
  • 题目: 未知类型

      假定审计人员在对某厂内部控制制度进行调查后所编的调查表如下:

        调查对象:××工厂

        调查内容:银行存款的内部控制

        调查日期:2001.3.4

        要求:根据以下调查表,对该企业银行存款内部控制作出初步分析(内部控制薄弱环节),并提出进一步审查的意见和方案。

        

      调查项目

      调查结果

      (1)银行存款的收付是否有专职出纳人员

      (2)银行存款付款凭证是否经过审核

      (3)签发支票的印章是否由出纳人员保管使用

      (4)银行存款调节表是否由出纳人员编制

      不编制

      (5)企业与银行之间是否有未达账项

      (6)采购人员是否允许带出空白的转账支票

      不允许

      (7)采购人员是否允许带出空白的现金支票

      不允许

      (8)是否有利用本单位银行账户代其他单位收付款项

      (9)银行借款是否由银行存款出纳人员兼管

      (10)银行借款的申请与归还是否需经企业负责人批准

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