A当月认证以后期间抵扣的,应记入“应交税费--应交增值税(待抵扣进项税额)”
B当月认证当月抵扣的,应记入“应交税费--应交增值税(进项税额)”
C当月认证以后期间抵扣的,应记入“应交税费--待抵扣进项税额”
D当月未认证的,应记入“应交税费--待认证进项税额”
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