主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:内部审计实务
题目:
单选题
为恰当地控制工作底稿,内部审计师不应:()
A
与业务客户分享业务的结果
B
接触外部审计师
C
接触政府审计师
D
让那些无权使用工作底稿的人员获取工作底稿
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
危重症哮喘患者的临床表现,下列哪项不正确()
诊断缺铁最肯定的依据是()。
分配谈判的策略有哪些?
职业情感产生的前提是().
沉积环境的分类有哪些?分别是什么?
u分布曲线由下列哪项指标决定的( )
红色光可使一般化妆色彩()。
金穗贷记卡持卡人卡片在境内遗失或被盗,办理挂失手续后急需用卡,可申请,().
金融机构在从事委托贷款业务时,不得给委托人垫付资金。国家另有规定的除外。
根据《中华人民共和国证券法》的规定,股份有限公司发行的公司债券上市交易后,公司发生的下列情形中,证券交易所可以决定终止公司债券上市交易的有()。