A . 内部账户业务相关岗位及人员的设置情况。B . 内部账户业务授权批准制度的执行情况。C . 监督内部账户业务处理的真实性和合规性;内部账户业务使用凭证的真实、合法性。D . 过渡性内部账户挂账情况及形成原因。E . 内部账户对账及差错处理的情况。
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