A抽查出库单有无销售部门主管批准的签字
B核实有关成本账户中各项成本的性质和发生日期,以确定其归属期是否正确
C询问、实地观察成本的归口分级管理制度执行情况
D抽查存货盘点记录,核实盘点是否由仓库保管员以外的人员监督执行
E观察有无独立人员检查与生产和存货业务相关的账簿记录正确性
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