当前学科:第四章货币资金的审计
  • 题目: 单选
    下列有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的是()。

      A . A、企业应当加强与货币资金相关的票据管理,明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序
      B . B、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作
      C . C、现金收入及时存入银行,坐支现金应事先得到开户银行审查批准,由开户银行核定坐支范围和限额
      D . D、出纳核对银行账户,每月核对一次,并编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

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