A与部门经理面谈,并实施其他的审计程序以确定机械设备部门内部的业务控制和处理程序是否适当
B不用再做更进一步的工作因为通过分析程序涉及到的事项没有列入已设计的审计方案中
C向审计部门经理通报怀疑有舞弊行为
D在审计工作底稿中加上批注,以备在复核时进行详细检查
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