A . 加强对大额存取款业务(不分现金和转帐)合规性的审查与监督。会计主管对可疑存取款要提出核实意见。B . 可以以贷顶存、空库转入、人为月末冲高、篡改业务数据等各类虚增(减)存款行为。C . 加强开户单位印鉴卡片管理,网点会计主管应指定专人管理印鉴卡片。他人使用后应及时归还,印鉴卡片保管员应及时核对。D . 严格执行对单位和个人存款进行查询、冻结、扣划的有关规定。
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