主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:会计继续教育
题目:
多选题
《中国CPA审计准则第1121号——通过了解被审计单位及其环境识别和评估重大错报风险》规定,CPA应当了解与审计相关的内部控制,主要有()。
A
了解内部控制的内涵
B
了解内部控制的思路
C
了解内部控制的特别规定
D
编制说明
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
在低温和寒流期间,对于在用管道下列说法中错误的一项是()。
合规总监的工作职责包括()。
关于前置胎盘对母儿的影响正确的是()
以性接触为主要传播途径的病毒有
下列关于液力传动的优点,说法错误的是()。
系统目标管理考核办法规定,特别加、扣分不受分值限制。
火车碰撞停下来后,不要贸然在原地停留观察,因为车厢起火爆炸的情况很可能发生,可打破窗户爬出去。
项目总投资额在()元人民币以上的必须进行招标。
“到2018年使某工厂30%的吸烟者戒烟”属于健康教育计划目标中的()
制作电缆终端头、中间头必须做哪些检查工作?