主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:会计学
题目:
未知类型
内部控制评审是指审计师对被审计单位内部控制设置的健全性、合理性及执行的有效性做出测试与评价,确定内部控制的可信程度,并以此决定控制测试的性质、时间和范围。()
A.错误
B.正确
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
我厂循环泵各轴瓦均为用油来冷却和润滑的
先昏迷后发热见于()。
车船税的计税依据有()。
供电企业一般按什么确定安装计量装置?计费单位是如何确定的?
施灸壮数的大小、数量可根据病性、病势、体质、年龄及治疗部位而定。在肌肉浅薄处宜小壮少灸,在肌肉深厚处宜大壮多灸;久病体虚者宜小艾炷,新病体壮者宜大艾炷。
行业培训点培训教学计划和大纲是什么?
直疝三角的三边是()
现网阿朗CP4.0设备,主机柜最多配置()扇区。
滚动导轨的预断有两种方法,即采用()采用()。
()指基金发起人通过证券承销商发行基金。