当前学科:金融学
  • 题目: 未知类型

      某国有大型集团公司为加强内部控制建设,在董事会下设立审计委员会,并明确了审计委员会的职责权限。该集团公司有关审计委员会的下列做法中,正确的有( )。

      A.集团公司内部审计部门负责人应担任审计委员会主席

      B.审计委员会负责检查集团公司内部控制建设及实施情况,并向董事会报告

      C.审计委员会有督促集团公司建立畅通的投诉与举报途径的职责

      D.审计委员会主席对内部控制的建立健全和有效实施负责

      E.负责内部审计与外部审计之间的沟通协调

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