当前学科:审计师(综合练习)
  • 题目: 单选
    以下哪项对特定的内部审计业务所需要确定的监督程度内容作出了最佳表述()

      A . 业务是否涉及管理层的可能的部分舞弊情况;
      B . 内部审计师的熟练性和业务的复杂性;
      C . 业务是否涉及可能违反法律或政府规章的情况;
      D . 内部审计活动以往处理特定业务客户的经验。

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索